老师。我们2018年收到一个公司的现金20万。后来开票对公转给我们了。我们又对私转给他们了,不是全转的,加上一些他使用了我们东西的其他费用合计20万,账上一直有这20的预收,这个我可以直接修改分录吗?
渡渡鸟
于2019-08-08 10:16 发布 765次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-08 10:28
你好,你是先20万现金做预收处理,然后又给你转20万到对公,那现金这20万怎么花的
相关问题讨论

你好,你是先20万现金做预收处理,然后又给你转20万到对公,那现金这20万怎么花的
2019-08-08 10:28:16

您好,如果是卖废品
借银行存款
贷 其他业务收入
应交税费
2020-11-21 10:14:52

应该做其他应收款 收到的时候冲其他应收款
2018-12-18 10:36:19

你好!借:现金 贷:其他应付款
2016-09-08 15:37:24

意思是老板借给你们的对吗
2019-07-01 17:08:43
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