送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-08-06 16:14

你好,计入应付职工薪酬-应付福利费。

追问

2019-08-06 16:15

完整的分录怎么写

曼曼老师 解答

2019-08-06 16:33

你好,借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款/库存现金 如果对我的回答满意,请给五星好评。

追问

2019-08-06 16:41

月底结转   借:管理费用-福利费
                    贷:应付职工薪酬--应付福利费

曼曼老师 解答

2019-08-06 16:43

你好,不好意思,我理解的是你说的一笔的完整分录。

追问

2019-08-06 16:45

我做的对吗

曼曼老师 解答

2019-08-06 16:53

完整分录应该是 
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款/库存现金 
月底结转应该是 借:本年利润 贷:管理费用-福利费

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你好,计入应付职工薪酬-应付福利费。
2019-08-06 16:14:02
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-12-21 10:54:52
您好!借营业外支出 贷银行存款等。
2017-02-20 11:56:04
你好 你们没有给员工买社保 然后发的补贴款?
2019-09-29 13:58:37
你好 收到 借;银行存款 贷;递延收益 支付 借;在建工程 贷;银行存款 完工 借;固定资产 贷在建工程 计提折旧 借;管理费用等科目 贷;累计折旧 摊销 借;递延收益 贷;营业外收入
2018-11-28 18:41:08
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