- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-21 10:54
你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
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你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-12-21 10:54:52

你好 你们没有给员工买社保 然后发的补贴款?
2019-09-29 13:58:37

你好
收到 借;银行存款 贷;递延收益
支付 借;在建工程 贷;银行存款
完工 借;固定资产 贷在建工程
计提折旧 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
摊销 借;递延收益 贷;营业外收入
2018-11-28 18:41:08

你好,计入应付职工薪酬-应付福利费。
2019-08-06 16:14:02

收到时 借银行存款 贷其他应付款 支出时做相反分录
2019-11-06 12:31:37
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2018-12-21 11:11
邹老师 解答
2018-12-21 11:14