预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

老师,主营业务成本怎么结转? 收到供应商发票是借库存商品 进项税 贷应付账款 ,付款是借应付账款 贷 银行存款,那结转成本应该怎么结,系统自动结转>?
答: 你好,根据销售数量*单位购进成本计算结转 借;主营业务成本,贷;库存商品
您好,发票没有到,借库存商品贷应付账款——暂估供应商,暂估的销售了,需要结转成本的。请问需要结转分录怎么做的?
答: 你好,和其他商品一样结转成本,借主营业务成本 贷库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月供应商发票没有到,做了借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
答: 发票到了 就冲掉暂估 再按发票来入账
库存商品暂估入库借:库存商品暂估入库 应交税费销项 贷:应付账款结转成本借:其他业务成本 贷:库存商品暂估入库等发票到了以后,需要冲成本吗
计划成本下款已付,货已到,发票未到,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 次月收到发票:借:应付账款-暂估 进项税 贷:应付账款 这样做对吗?
我公司有一位供应商,每月固定给我们提供货物,每月我司做暂估借:库存商品贷:应付账款-暂估款实际我单位给对方单位付款的时候应该怎么做账:借:应付账款-暂估款贷:银行存款吗?是否需要结转成本?

