送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-08-05 14:13

1.同学。可以计营业成本
2.这些也可以计成本
3.分录和正常销售分录一样处理,只是相关的计税方式不一样
月末计算的税和之前计提的有差额,冲营业收入

付小喵 追问

2019-08-05 15:13

这个差额不是应该是成本吗?

陈诗晗老师 解答

2019-08-05 15:22

不好意思,输入法自动选错了,是营业成本

付小喵 追问

2019-08-05 15:40

我结转成本的时候直接写
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税-销项税额递减
贷:应付账款
然后冲减销项税额这样可以吗?

陈诗晗老师 解答

2019-08-05 16:51

可以的这样处理,同学
借:应交税费
贷:主营业务成本
这样单独做也可以

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1.同学。可以计营业成本 2.这些也可以计成本 3.分录和正常销售分录一样处理,只是相关的计税方式不一样 月末计算的税和之前计提的有差额,冲营业收入
2019-08-05 14:13:44
你好! 季度预交,可以的 年终汇算清缴时,不可以的
2020-04-10 09:29:14
你好,是需要计算什么税款的应纳税额?
2019-07-29 10:23:07
你好,是 借:主营业务成本 应交税费 贷:银行存款
2017-07-06 16:19:22
你好,可以计入应交税费——应交增值税的借方,抵扣贷方余额的
2017-12-26 10:52:55
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