送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-04 12:10

你好同学
其它应付款是负的,你现在放借方去,但是这是怎么回事你细讲一下好吗?

小????儿 追问

2019-08-04 12:14

你好,我现在的报表显示其他应付款是负数100万,需要调整吗,这月法人又存进银行30万,也是做借,银行存款,贷,其他应付款吗,如果有现金余额就可以做贷现金,对不,但是现金没有余额

何江何老师 解答

2019-08-04 12:17

你做这个分录是对的,其实这个叫法人借给公司钱,这个是可以的,可以这么做分录,这种导致的其它应付款是负的没有关系。

小????儿 追问

2019-08-04 12:32

我刚看了一下资产负债表上其他应付款是正数140万,有问题吗,是表示什么意思借方140万,需要调整吗,怎么调,谢谢老师

何江何老师 解答

2019-08-04 12:58

不用调的,这个代表的就是老板与公司之间的往来款,这个是允许的。

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相关问题讨论
你好 借:其他应付款 带:营业外收入
2022-01-15 15:11:01
您好,同学,您可以这样写分录。
2020-07-06 10:13:50
是的 是借其他应付款
2019-11-13 16:11:26
发生暂收款项预算会计要做的 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
2019-10-10 09:17:44
借:应付账款---**单位 贷:银行存款 (每月付款)
2019-09-25 18:54:09
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