我7月开了一张专票,今天购买方退回来了说要重开,我就去申请红字发票,然后呢,在开红字发票之前我已经抄好税了,红字发票是8月开的,那我这个月申报怎么申报呢?这张红字发票是放在下个月呢?还是怎么弄?

默默的火
于2019-08-03 10:21 发布 733次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 8月开的红字发票记在8月 冲减8月的当期收入 7月的税正常申报纳税
2019-08-03 10:23:38
红字发票本身就是冲减销售方的收入的。对于你们是采购方,做进项税转出
2018-10-23 17:14:49
可以的, 购买方填红字发票申请单时数量可以只填退回的数量和金额
2020-03-16 17:21:48
部分红字,直接开红字就可以了
2020-07-08 14:30:24
你好; 是的。既然开错了就得给对方红字发票的
2021-08-31 10:54:56
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