老师,购买了1 00万的消耗品,款已全部支付,做的预付账款。然后收到货,没有收到专票,我做账是不是应该先借:周转材料-消耗品87,贷:预付账款87?是不是要做暂估,但暂估一般是应付账款暂估吧?能直接冲预付账款吗?收到发票:借方:应交税费-应交增值税-进账税额,贷方:预付账款13?对吗?
唐123
于2019-08-01 20:48 发布 897次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-01 20:49
这么暂估就可以的
可以的
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这么暂估就可以的
可以的
2019-08-01 20:49:07

老师,是不是太麻烦了呀
2020-05-19 14:44:41

您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55

为什么要做暂估,已经确定的价格,什么都有,只差发票?
2019-07-30 16:27:35

因为进项税可以抵扣销项税,所以应交增值税减少,是吗?
2019-02-23 21:09:38
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唐123 追问
2019-08-01 21:02
郭老师 解答
2019-08-01 21:25