老师,我想问下,我公司7月开具的发票,8月要红冲,我7月正常做分录,8月做红冲之后应该怎么做分录,做红冲,需要之前7月的发票吗,需要哪一联,专票

淑女范、
于2019-08-01 14:36 发布 940次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-01 14:37
您好
做一份跟7月相同的红字分录 不需要7月的发票 把8月的红字发票附在后面就好了
相关问题讨论
同学你好对方3月份开具的是专票么
2022-07-15 21:31:51
您好
1.选择软件左上角的“发票管理”。再选择软件中间的“发票填开”。最后在弹出来的发票类型中选择“电子普通发票”
2.在发票填开界面选择“红字”
3.在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。再点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。最后点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)
2023-03-13 15:34:16
您好,直接按照红字发票做负数就成
2024-04-12 16:40:27
同学,你好
借:银行存款 -80000,贷:主营业务收入 -80000
借:银行存款 10000,贷:主营业务收入 10000
2023-12-19 11:19:43
您好
借:银行存款
贷:预收账款
2022-04-05 20:38:29
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2019-08-01 14:38
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2019-08-01 14:39