送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-31 16:27

是的,自己进项转出就可以
贷营业外收入改借管理费用负数

瑞123 追问

2019-07-31 16:39

老师 企业也没有收入,我把这份发票给做了,税额就挂着,没事吧

郭老师 解答

2019-07-31 17:03

不能,金税盘的没法留抵,需要交税才抵扣

瑞123 追问

2019-07-31 17:07

那怎么办,我还有一个企业是小规模的,它每月开都不超过10万,也不交增值税,也是刚领的金税盘,麻烦老师帮忙想个办法

郭老师 解答

2019-07-31 17:08

小规模还有勾选平台?你确定吗

瑞123 追问

2019-07-31 17:11

没有,金税盘不用认证,我指的是两个企业的两笔业务,都是金税盘的

郭老师 解答

2019-07-31 17:13

只需要做购买的分录,不抵扣不做抵扣分录

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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
借 :管理费用-冰箱 688.79 应交税费-应交增值税(进项税额)110.21 贷: 银行存款 799.00 进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21 转费用 借: 管理费用 110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21 这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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