送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-31 15:31

您好
福利费要通过应付职工薪酬核算
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金等

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-04-14 19:27:13
你好,是的,您的分录处理正确
2020-06-29 15:56:53
您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
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