送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-30 13:57

你好,你的会计分录是正确的

踏雪寻梅 追问

2019-07-30 13:58

我收到的发票,发票联放到凭证后面,抵扣联需要怎么处理

暖暖老师 解答

2019-07-30 13:59

抵扣联你单独存放先,认证了再装订

踏雪寻梅 追问

2019-07-30 14:03

1.每年的所有抵扣联都装订在一起吗?2.现在都是勾选认证了,没有扫描认证了是吗?才接触一般纳税人以前没弄过,不太懂

暖暖老师 解答

2019-07-30 14:05

每一个月认证的需要单独装订一本的

踏雪寻梅 追问

2019-07-30 14:08

还没销售,进项发票都放在未认证进项税额里,这样每月增值税就零报,也不需要填什么表吗?

暖暖老师 解答

2019-07-30 14:09

没认证当然不需要填写表了

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相关问题讨论
你好,你的会计分录是正确的
2019-07-30 13:57:33
你进项大于销项的部分刚好是留抵吗
2017-12-30 11:57:04
同学你好,如果当期勾选抵扣,是计入进项税额;如果以后期间勾选抵扣,是计入待认证进项税额
2021-06-08 13:50:40
销项多要交增值税是这个分录 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
2020-02-11 16:15:35
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷;应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
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