计提工资借 管理费用 工资贷 应付职工薪酬 工资 问
个税是单位承担还是从工资里扣除? 答
用03录入收款单据保存后,02审核时没有那张单据 问
您好,这个可能是没保存吧 答
你好,老师,公司融资租入固定资产,合同应付总额为130 问
借:固定资产 1291540 未确认融资费用 13820 贷:长期应付款 1305360 2. 借:财务费用 贷:未确认融资费用 3. 借:财务费用 贷:应付账款/其他应付款 答
2023年支付的贷款利息,但是2023年银行没有开发票, 问
同学,你好 不需要调的 答
一家公司没有业务活动往来,只在前一年变更营业执 问
您好, 是的填写到这里面的 答
老师,一般纳税人工业企业在建,还没有生产,收到的专票,我借,在建工程,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,贷银行存款,到需要认证时再,借,应交税费_应交增值税_进项税额,贷,应交税费_应交增值税_未认证进项税额,是吗?
答: 你好,你的会计分录是正确的
一般纳税人的企业年末结账时应交税费-应交增值税(销项税额)余额是341390元,应交税费-应交增值税(进项税额)余额是494572元,我怎么结转
答: 你进项大于销项的部分刚好是留抵吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想问一下 就是一般纳税人的企业,月末销项-进项,得出的应交税金一般是怎么做分录为准呢?教材上是借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税而我们公司一直都是借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税
答: 销项多要交增值税是这个分录 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
踏雪寻梅 追问
2019-07-30 13:58
暖暖老师 解答
2019-07-30 13:59
踏雪寻梅 追问
2019-07-30 14:03
暖暖老师 解答
2019-07-30 14:05
踏雪寻梅 追问
2019-07-30 14:08
暖暖老师 解答
2019-07-30 14:09