送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-07-30 12:09

这些往来款,你只能考虑以现金方式平账。
你这往来和你实际的收入是对不上的,通过这里平账是无法实现的。

辣辣 追问

2019-07-30 12:31

用现金平账,后面没有现金收付 的附件可以吗?

陈诗晗老师 解答

2019-07-30 13:14

首先是B收到A的100时
借:银行存款  100
贷:委托 代销商品款   100
B给C150时
借:委托代销商品  150
贷:银行存款   150
C开给B发票 60
借:营业成本  60
贷:应付账款   60
B开给A
借:应收账款   110
贷:营业收入  110
这是电销的模式,但这开票的金额不符合,所以这里导致了无法平账。
考虑通过收据以现金平账处理。补收据类的原始凭证。

辣辣 追问

2019-07-30 13:45

老师,看到图片了,税局查账会不会问,你凭什么这样做账类似问题的呀?

陈诗晗老师 解答

2019-07-30 14:06

没有问题
你这是正常的代销
你原始凭证这些充足就可以了

辣辣 追问

2019-07-30 14:29

老师,这种类型的业务和他该如何签比较没风险,有合同模板吗?

陈诗晗老师 解答

2019-07-30 15:10

你们是签订委托代销协议。
最开始的代销支付的款项,支付款项,作为保证金类的处理,不作为买断货款。
后续出售再开具发票,抵冲款项。

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相关问题讨论
这些往来款,你只能考虑以现金方式平账。 你这往来和你实际的收入是对不上的,通过这里平账是无法实现的。
2019-07-30 12:09:35
都可以,一般就是使用应付账款科目。
2018-11-08 10:36:41
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
你多计提了要红冲然后发给职工的,红冲借应交税费贷应付职工薪酬,发下去借应付职工薪酬贷银存 少计了下次多扣除,少扣了2块,下次本来扣10快,这次扣除12,借应付职工薪酬贷应交税费12
2019-06-04 15:32:29
您好,可以的,计入其他应付款
2025-12-26 13:47:57
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