送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-04 15:32

你多计提了要红冲然后发给职工的,红冲借应交税费贷应付职工薪酬,发下去借应付职工薪酬贷银存
少计了下次多扣除,少扣了2块,下次本来扣10快,这次扣除12,借应付职工薪酬贷应交税费12

???? 미쳤어 追问

2019-06-04 15:38

就是比如说 上个月计提这个员工的个税的时候是30 计提的分录是借应付职工薪酬2330 贷应交税费30 银行存款2300 然后我这个月交个税的时候  发现个税只要交20 那我分录怎么做? 借应交税费10 贷其他应付款-个人 10?这样子?

郭老师 解答

2019-06-04 15:51

借应交税费10贷应付职工薪酬10
借应付职工薪酬贷银存

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相关问题讨论
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
你多计提了要红冲然后发给职工的,红冲借应交税费贷应付职工薪酬,发下去借应付职工薪酬贷银存 少计了下次多扣除,少扣了2块,下次本来扣10快,这次扣除12,借应付职工薪酬贷应交税费12
2019-06-04 15:32:29
尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你开的收据 ;  押金要退还是做 :借银行存款贷其他应付款   
2022-04-07 12:32:29
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