您好 老师 我有几个问题 请教一下 1.2017年卖砖费年末时未收到也未结转,2018年2月收到了那个钱 哪个属于应收款吗? 2.2017年劳务工资年底未付,2018年才付了劳务工资这个属于应付工资吗?如果这两个属于这个科目,那么2017年底结转时怎么记账,2018年收到或者支付时又怎么记账,记在哪个账里,如果不属于请您教一下应付款和应收款 怎么分? 麻烦您请教一下
Jai Ho
于2019-07-25 09:57 发布 991次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-25 10:04
1.2017年没收到发票就不做应收款
2.先计提了那就是了
需要先计提后支付
相关问题讨论

1.2017年没收到发票就不做应收款
2.先计提了那就是了
需要先计提后支付
2019-07-25 10:04:16

你好,不可以,应付账款贷方可以计入预付账款的贷方,不能计入应收账款
2020-03-27 10:21:02

应收账款是本公司销售主营业务未收回的货款,属于公司的债权。
其他应付款是本公司除主营商品交易以外发生的应付和暂收款项,你可以从这两方面考虑
2019-11-04 14:01:38

你好!
可以把应付账款统一结转到应收账款
借应付账款
贷应收账款
2022-01-24 19:29:45

你好,是的,科目合并下。
应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。
应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。
2021-12-23 10:33:49
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Jai Ho 追问
2019-07-25 11:44
朴老师 解答
2019-07-25 14:03