因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

老师您好;请问下,内销大于外销,要做出口抵减内销的分录吗
答: 当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 企业应在“应交税费--应交增值税”科目下设“出口抵减内销产品应纳税额”专栏。 可以参考会计分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
请问,出口转内销怎么做分录?公司属于外贸进出口企业,当月的关单和进项怎么做出口转内销分录?
答: 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税, 借,银行存款、销售费用, 贷,应收账款。 对应的进项可以抵扣 认证发票的数选择抵扣勾选
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问出口转内销,是怎么操作以及如何写分录的?
答: 同学你好 直接按照内销的来做







粤公网安备 44030502000945号


