老师,如果上个月开出的发票是维保费,对方已经认证,然后这月冲红,对方开具红字信息表,我在开负数发票,那对方开具的是修理修配劳务,跟我的维保费没有对上。这可以吗?
Hang521
于2019-07-20 09:37 发布 887次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

不能的
需要一致的
2019-07-20 09:38:12

你好,你按照蓝字发票做红字金额的分录就好。
2019-08-30 17:44:11

同学,你好
之前的蓝字发票做凭证了嘛?
如果做了,后面的红字发票,可以做蓝字发票凭证的反分录
2020-07-06 11:19:18

五月份的退给你了是吧,是的话红字发票不给他
2019-07-01 09:21:25

你好 专票需要全项目填写 没填写全就退回重开 那到时你开红字信息表 对方开红字发票来冲 再开正确的
2018-12-14 14:07:57
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