送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-18 14:33

借应付职工薪酬
贷银行存款
其他按应付款

追问

2019-07-18 14:59

但上个月底已经做账
借:管理费用-工资;贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬;贷:其他应付款。这个月取现,借:现金;贷:银行存款。那剩余的钱怎么做

暖暖老师 解答

2019-07-18 15:01

我上边给你了会计分录

追问

2019-07-18 15:16

老师,我还是不太明白,您能给我解释一下吗

暖暖老师 解答

2019-07-18 15:17

借应付职工薪酬
贷银行存款
其他按应付款
没有支付的部分做了其他应付款
支付时做其他按应付款,贷现金

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相关问题讨论
借应付职工薪酬 贷银行存款 其他按应付款
2019-07-18 14:33:44
你好,如果是这个款项不需要支付,需要转为营业外收入才是
2017-07-11 20:35:47
你好,根据你描述(之前月份的工资用现金发的,凭证要调整下,改成其他应付款),那调整分录就是 借;库存现金,贷;其他应付款
2020-04-21 10:02:41
你好,不用修改报表了。
2020-04-21 14:05:47
你好,你具体是什么业务呢
2019-11-30 09:24:08
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