- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-21 10:02
你好,根据你描述(之前月份的工资用现金发的,凭证要调整下,改成其他应付款),那调整分录就是
借;库存现金,贷;其他应付款
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你好,根据你描述(之前月份的工资用现金发的,凭证要调整下,改成其他应付款),那调整分录就是
借;库存现金,贷;其他应付款
2020-04-21 10:02:41
你好,如果是这个款项不需要支付,需要转为营业外收入才是
2017-07-11 20:35:47
借应付职工薪酬
贷银行存款
其他按应付款
2019-07-18 14:33:44
是的,按你说这么处理,还需要借款单这个,
2020-04-21 09:09:21
报销单当时和发票一起给拿过来做账了,报销单和发票都放在了其他应付款的后边,我现在冲其他应付款,可以就把对方开的收据放在这个凭证后边吗?
2019-08-23 13:29:17
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安静的不安静aj 追问
2020-04-21 10:08
邹老师 解答
2020-04-21 10:19