老师,你好。 请问公司开具承兑付340000给A单位,但因为对方会计疏忽,写错金额了(应该是349000)。然后退回我方这张票,之后第三方换票,换了俩张50000,一张294000。请问这一连贯的账务怎么处理。我已经做了借:应付账款340000,贷:应付票据340000
迟早会发光的橙子
于2019-07-17 17:33 发布 712次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-07-17 17:36
你好,退回则做借:应付票据 贷:应付账款,再开再借:应付账款 贷:应付票据
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你好,退回则做借:应付票据 贷:应付账款,再开再借:应付账款 贷:应付票据
2019-07-17 17:36:02

你好,不影响的,你可以挂京东,因为你是从京东这个平台购进的。
2018-09-02 15:30:09

借;应付账款 贷;其他 应付款
2017-07-24 12:49:13

同学你好
这个直接冲减往来就行了
2021-10-21 09:17:31

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
借应付账款账贷应收账款 三方债权债务抵扣的要写个合同
2019-08-27 10:43:14
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