哪位老师有采购报表的模版? 问
你好你可以在这里搜索下载。 就搜索采购 答
公司会收取物流卸货费,有的司机没有手机银行,无法 问
可以现金收取,再存入公户 答
你好老师,请问如果我现在发现24年的产品当时出库 问
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 答
老师请问7月才缴第一季度所得税怎么做会计分录 问
计提汇算所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 交税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款 答
(如果让原来的老师答就最好啦,最新的情况是这样)情 问
在简化假设下(主要考虑推荐积分和消费收回成本),每月固定成本 11.5 万元,单张卡边际贡献约 1300 元,盈亏平衡点约为每月 89 张卡 答

项目专项资金购买固定资产,借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷资本公积。对吗?那么折旧怎么提?如果记管理费用,年终汇算清缴时是不是调增呢?需交纳所得税吗
答: 您好,一般专项资金购买的,可以直接冲减专项应付款,借银行存款贷专项应付款,购买的时候结专项应付款贷银行存款。 您要记入固定资产计提折旧的话,您可以借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷递延收益,然后再做借递延收益贷营业外收入
我公司去年收到政府资金做分录如下,借:银行存款10000 贷:专项应付款10000.形成固定资产时借:固定资产1000 应交税费-应交增值税-销项税130 贷:银行存款1130 结转专项应付款. 借:专项应付款1130 贷:资本公积1130 形成费用时是借:管理费用100 贷银行存款100同时结转专项应付款,借:专项应付款100贷:管理费用100.现在年度汇算清缴,请问专项应付款怎么申报 原来入账时到最后都没有计入收入 请问这里需要填写吗
答: 你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业做工资发放未计提,直接用管理费用-工资支付,借:管理费用-工资 贷:银行 其他应收款-公积金、社保 对汇算清缴有没关系?
答: 你好,这样处理不影响汇算清缴。


7hfksh 追问
2019-07-16 12:20
7hfksh 追问
2019-07-16 12:22
文老师 解答
2019-07-16 12:29
7hfksh 追问
2019-07-16 12:37
7hfksh 追问
2019-07-16 12:43
7hfksh 追问
2019-07-16 12:56
文老师 解答
2019-07-16 12:58