@朴老师,追问次数用完,我们只能按第一种情况来申报 问
同学你好 对的,是这样的 答
购买不锈钢地台计入什么费用啊 问
您好,公司是主营什么的,买这个是做什么用? 答
我们帮客户代卖货物,收他8000,付给他7000,赚1000,那 问
供应商 直接开发票给客户 答
老师,请问下我们公司请别的公司一个员工,处理些售 问
可计入销售费用-维修费 答
8.10公司购买小米打印机1台,1299,这个直接入费用可 问
这个直接入费用可以,管理费用-办公费 答

项目专项资金购买固定资产,借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷资本公积。对吗?那么折旧怎么提?如果记管理费用,年终汇算清缴时是不是调增呢?需交纳所得税吗
答: 您好,一般专项资金购买的,可以直接冲减专项应付款,借银行存款贷专项应付款,购买的时候结专项应付款贷银行存款。 您要记入固定资产计提折旧的话,您可以借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷递延收益,然后再做借递延收益贷营业外收入
我公司去年收到政府资金做分录如下,借:银行存款10000 贷:专项应付款10000.形成固定资产时借:固定资产1000 应交税费-应交增值税-销项税130 贷:银行存款1130 结转专项应付款. 借:专项应付款1130 贷:资本公积1130 形成费用时是借:管理费用100 贷银行存款100同时结转专项应付款,借:专项应付款100贷:管理费用100.现在年度汇算清缴,请问专项应付款怎么申报 原来入账时到最后都没有计入收入 请问这里需要填写吗
答: 你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业做工资发放未计提,直接用管理费用-工资支付,借:管理费用-工资 贷:银行 其他应收款-公积金、社保 对汇算清缴有没关系?
答: 你好,这样处理不影响汇算清缴。


7hfksh 追问
2019-07-16 12:20
7hfksh 追问
2019-07-16 12:22
文老师 解答
2019-07-16 12:29
7hfksh 追问
2019-07-16 12:37
7hfksh 追问
2019-07-16 12:43
7hfksh 追问
2019-07-16 12:56
文老师 解答
2019-07-16 12:58