送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-16 08:48

你好,补做发票入账分录就是了
借;库存商品等科目,贷;预付账款

淡色 追问

2019-07-16 08:49

老师,什么时候才能用到以前年度损益科目

邹刚得老师 解答

2019-07-16 08:50

你好,跨年涉及损益科目的时候

淡色 追问

2019-07-16 08:54

老师18年预付年初数是2万,今年怎样给他冲了

邹刚得老师 解答

2019-07-16 08:55

你好,借;库存商品等科目,贷;预付账款2万

淡色 追问

2019-07-16 08:58

老师收到发票时,做的贷现金

邹刚得老师 解答

2019-07-16 08:58

你好,之前已经预付了,怎么不冲销预付,而做现金支付呢?

淡色 追问

2019-07-16 08:59

我现在是做借现金贷预付

淡色 追问

2019-07-16 08:59

做错了

邹刚得老师 解答

2019-07-16 08:59

你好,在你之前错误分录的基础上做这个(借现金贷预付)调整分录?

淡色 追问

2019-07-16 09:07

对吗老师,应该怎样做

邹刚得老师 解答

2019-07-16 09:09

你好,在你之前分录基础上是这样做调整分录,是对的

淡色 追问

2019-07-16 09:19

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-07-16 09:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 你实际业务是什么 预付了什么款项 货物等收到了吗
2020-05-27 15:23:46
你好,补做发票入账分录就是了 借;库存商品等科目,贷;预付账款
2019-07-16 08:48:02
您好!如果你是小企业会计准则,直接借管理费用-租金 贷预付账款。
2017-03-06 14:05:02
您好,简单的做法:把原来的冲了,按发票来记账
2017-03-06 14:00:53
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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