老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

关一幼儿园预收伙食费和校车费,老师回答的会计分录不明白,借:银行存款 贷其他应付款借:主营业务成本贷:银行存款退的时候:借:其他应付款贷:银行存款
答: 你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款
代收代付怎样做会计分录例如:诊所原价卖给职工药品职工买药付款时:借:库存现金 100 贷:其他应付款-代收代付 100月底结算成本时:借:主营业务成本-药品 10000 其他应付贷款-代收代付 100 贷:库存商品-药品 10100月底给各药品付款时:借:某某一药批 8000 某某二药批 1800 某某三药批 300 贷:银行存款 10100这样做会计分录对不对,如果不对麻烦做出正确分录
答: 学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!我公司老板之前拿一张检测设备的发票来报销,款未支付,现在从公账把这笔款支付了,那怎么做会计分录?之前做的分录是:借主营业务成本,贷:其他应付款
答: 借其他应付款贷银行就可以










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