我收到未开票收入,会计处理,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)。当我下个月收到发票的时候,应该如何处理这笔会计分录

。Nothing
于2019-07-15 14:15 发布 823次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你的意思是你下个月开发票?你直接把发票贴这个分录后面就可以
2019-07-15 14:17:38
你好,收到未开票收入,应做,借:银行存款,贷:预收账款,下月开票做,借:预收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额)
2019-07-15 14:20:21
借:应收账款 -400
贷:主营业务收入 -400
注意下金额是负数
2019-06-14 10:11:53
你好,是的
2016-05-24 15:00:41
借:应交税费—待结转销项税额 贷:应交税费—销项税额
2019-11-13 15:53:41
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