我这个月收到未开票收入,借:应收账款,xxx贷:主营业务收入 ,xxx 应交税费—应交增值税(销项税额),xxx。下个月我收到发票,在会计上我应该怎么处理?

我很皮我姓皮
于2019-07-15 14:18 发布 1054次浏览
- 送心意
沐子老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-07-15 14:20
你好,收到未开票收入,应做,借:银行存款,贷:预收账款,下月开票做,借:预收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额)
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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2019-07-15 14:23
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2019-07-15 14:23