老师这题的错了吧,选B吧 问
你好,这个题目没有错。 车间固定资产折旧和管理人员工资,都是计入 制造费用,而不是计入 管理费用的,应当选择A选项才是的 答
累计折旧贷方余额是2000,全部计提完之后,累计折旧 问
您好,同学,你计提的分录是对的,全部折旧完不是累计折旧的贷方余额是0,而是你计提的固定资产,如果没有残值的话,余值是0.固定资产的余值=固定资产的原值-累计折旧-减值准备,累计折旧是固定资的备抵科目。 答
老师问下:汇算清缴纳税调整表:全年银行利息支出是2 问
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老师 单位有两个账户 从A账户转到B账户 下图就是 问
为什么会是负数,调银行户就是银行存款b增加a减少 答
[图片][图片]按资产表填,为什么还会出现黄色信号? 问
你好,你保留两位小数填写600.08试一下。 答
发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
答: 反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
老师,免税业务,1借应收账款贷主营业务收入 2或者借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷营业外收入。以上2种处理是否都正确?
答: 如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个主营业务收入分录怎么做,借:应收账款21539.36。 贷:主营业务收入20912应交税费-应交增值税销项税627.36结转税费,借:应交税费-应交增值税销项627.36贷:营业外收入,对么
答: 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
财务猿 追问
2016-10-26 16:21
邹刚得老师 解答
2016-10-26 16:08
邹刚得老师 解答
2016-10-26 16:14
邹刚得老师 解答
2016-10-26 16:21