老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师,我们购入一批车,但是销售方还没有给我们开具销售发票,我们这批车已完成上户,可以入固定资产了,那么我首先将这批车暂估入库,但是价格不定,发票价格有可能比我暂估的价格高或者低,那么到时候发票回来,我该如何做账,固定资产及累计折旧需要如何调整
答: 就按照暂估的价格为基础进行计提 等发票来了 再进行调整
公司在做固定资产设备时,买了3万多元的零星小配件都没有开发票只有销售单,这个我要怎么做账?
答: 这个只能做零星材料的账,没有发票计入固定资产原值也不能计提折旧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售固定资产发票,可以下月记账么?
答: 销售二手车,二手市场的发票时间是上月的,但发票时这个月才到手,所以上月没有计税,计收入,这样有没有问题?







粤公网安备 44030502000945号



…… 追问
2019-07-12 09:24
轶尘老师 解答
2019-07-12 12:07