老师,税务系统中想拉(上年度失业保险费缴费凭证),在 问
同学,你好 企业登录电子税务局后,点击【地方特色】-【社保业务】,在“纳税凭证转开(社保费)开具”项下点击【纳税凭证转开(社保费)开具】模块进行操作。 答
老师,建筑公司注册资本1000万,是认缴制。其中一个 问
同学,你好 这个40%,400万有实缴吗?? 答
老师您好 公司销售医疗设备 有时会自己买电脑配 问
你好,可以报销的,这个没问题 开公司抬头发票就行 答
老师:有没有比较规范的工资表模版发我一份呀。比 问
您好,给个邮箱发您表格好不好。员工起诉公司,赔偿不按基本工资算,重点看情况:违法解除合同的赔偿,按解除前 12 个月平均工资(含基本工资、奖金、补贴等,比如月均 8000 元 = 基本工资 5000 %2B 绩效 2000 %2B 补贴 1000)算,1 年工龄给 1 个月,违法解除给 2 倍;没给够加班费,按合同约定工资(不低于最低工资,比如约定 6000 元 = 基本工资 4000 %2B 岗位工资 2000)算,平时加班 1 小时按 6000÷21.75÷8×150% 算;没签合同的双倍工资,按当月应得工资(除加班费外,比如 7000 元 = 基本工资 4500 %2B 奖金 2500)算差额 答
老师,公司内部自然人之间采用股权激励方式转让股 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师:我们是做设备的,上个月开了800多万的发票给客户,但是设备未完成,并未出库,而且这800多万元的票应该属于是客户给我们的预付款吧,现在也还没未收到款项,对于这800多万元,我们要做预收款,确认收入吧?如果确认收入,可是成本没办法结转哦?应该怎么处理呢?
答: 没办法确认收入,只能挂税款。 借:应收账款 贷应交税费-应交增值税(进项税额)
我翻看了一下之前的帐,已做入库了,确认收入结转成本今天不是付款吗,才想起来当初没有挂应付
答: 你好,你之前已经入库了,没有挂应付,那个半边帐是怎么做的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我公司是影视制作公司,收到了对方的预收款,按对方要求开具了发票,影片还是筹备中,没有成本可以结转,无法确认收入,这种情况如何处理?
答: 你好,同学。 你这是作为预收款处理 然后可以考虑暂估成本的形式处理


敏儿 追问
2019-07-10 19:00
俞老师 解答
2019-07-10 19:02