老师,您好,我这里上月有一笔业务是发票开错,在账务上已经做了处理,后来新开了一张,再次做了相同的会计处理,但是现在应该是多纳税了,请问我之后该如何处理,会计上如何做账

辛勤的万宝路
于2019-07-10 16:37 发布 713次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
8月原分录红冲就行
2024-10-21 15:44:09
您好!
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
2022-06-08 16:29:38
你好,10月份你做红冲就可以了呢,9月份是第三季度,10月是第四季度
2023-10-10 18:32:32
需要红冲。三季度按照开票金额确认,10月冲。需要结转成本。
2023-10-10 18:30:36
直接冲减本年的销售收入就是了
2022-12-11 10:36:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


