外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

1、A公司帮B公司代开发票,金额1000,税额130,总金额1130,B公司的客户已经把货款打到A公司的公户台州银行上 2、A公司返款给B公司,按照票面含税总金额1130-1130*0.115=1000.05元,从私户建设银行打给B公司1000.05元 3、B公司的客户直接用现金支付给B公司,B公司给A公司打(1130*0.115=129.95元)129.95元税金到私户建设银行 怎么做账务处理,内账的,有点蒙
答: 同学,你这个内容没有描述得太清楚,正常做账还是需要有具体业务实质的,就算只是代开发票,也需要有相应的业务实质作为支撑,才能编制相应会计分录的
老师您好,公司帮其他公司代开发票的账务处理怎么做呢?求解
答: 您好!这个本身就是违法的。没有 这样的账务处理。不会对一个违法的事情规定应该怎么做分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给客户开一张虚开发票,客户给税款,怎么做账务处理
答: 这个做内账,借银行 贷其他业务收入或者是营业外收入,







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