老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

高新技术企业优惠情况及明细表里,归集的高新研发费用金额需要填写前面年度的吗?
答: 同学你好 需要填写的 有三年的需要填写3年的数据哦
老师 高企认证一般要提交多久可以审核通过?
答: 你好,一般评审需要2-3个月的时间
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)和免税、减计收入及加计扣除优惠明细表(A107010),这个是什么情况下需要填报?我们公司2019年低正在申请高新技术企业,但是截至到现在还没申请下来,用填写这两张表吗?
答: 没有申请下来的 不享受加计扣除政策 所以不填报








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故笙弈 追问
2019-07-10 08:35
老江老师 解答
2019-07-10 08:36
故笙弈 追问
2019-07-10 08:39
老江老师 解答
2019-07-10 08:40
故笙弈 追问
2019-07-10 08:45
老江老师 解答
2019-07-10 08:47