老师你好,我是6月份接了一家新帐,1-3月份的凭证不是我做的,有些科目还有余额,我要怎么录入我用的金蝶KIS系统里接着做
要减肥的皮带
于2019-07-09 22:36 发布 821次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-09 22:40
你好,根据之前的科目余额表末级科目作为建账期初数据
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你好,根据之前的科目余额表末级科目作为建账期初数据
2019-07-09 22:40:25

同学你好
红冲六月的然后先结账五月的
然后再做六月的
2024-06-18 09:02:46

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,这个只能红冲的哦
2020-04-06 12:11:00

您好,可以把跟你新建科目有关的原先入账的科目做相应的调整到新科目里面
2019-04-29 14:00:23
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2019-07-09 22:42
彩丽老师 解答
2019-07-10 15:26