老师您好。XX3月应发工资6500元。4月10日缴纳了 问
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资6500 贷: 应交税费——应交个人所得税45 库存现金/银行存款6455 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税45 贷:银行存款45 答
老师,如果汇算清缴中的固定资产不做调整,还用填吗 问
您好,还是需要填写的。 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
同学, 这个可以的。5月份所属期申报。 答
完税截图可以做账吗 问
需要打印完税凭证做账 答
我们给中间人发的红包要怎么处理呢,费用单咋写,应 问
能给这个中间人申报个税吗? 答
老师,能帮我看下这个要怎么做分录吗,收到款60000元 ,成本要怎么结转
答: 你好,借:银行存款 贷:预收账款(8-12月的) 其他业务收入(5-7月) 应交税费 借:其他业务成本 贷:累计折旧
结转收入分录结转成本分录结转亏损分录怎么做
答: 借:主营业务收入 贷:本年利润,借:本年利润 贷:主营业务成本 费用类科目,借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
本年内暂估估高了怎么做分录,已经结转成本了
答: 你好 借主营业务成本 负数,贷库存商品负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数