请问6月的专票,在7月冲红,在国税报税中该如何处理。进项税转出,还是在7月报6月的税时转出,还是在8月报7月的税时转出呢?在国税申报栏中哪一栏中填报进项税转出?辛苦解释了,谢谢!

红莲
于2019-07-08 18:04 发布 1534次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-08 18:05
你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的
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你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的
2019-07-08 18:05:52
是的,附表2进项税额转出填写上去就可以。
2018-11-13 14:22:18
当期可加计抵减的税额应填写在申报表《附列资料(四)》第2列“本期发生额”中。
2019-11-15 08:07:17
你好,自己录入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
你好,你这种情况可以去找税务问问怎么处理,按道理你冲红之前应该把原始发票全部收回,对方认证了需要去对方税务局说明,不然也不会出现这种情况了,中间需要税务帮你操作一下
2019-08-01 10:05:38
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红莲 追问
2019-07-08 18:33
maize老师 解答
2019-07-08 18:42