请问6月的专票,在7月冲红,在国税报税中该如何处理。进项税转出,还是在7月报6月的税时转出,还是在8月报7月的税时转出呢?在国税申报栏中哪一栏中填报进项税转出?辛苦解释了,谢谢!

红莲
于2019-07-08 18:04 发布 1600次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-08 18:05
你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的
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你是购买方?那你这个红字信息表是几时开的
2019-07-08 18:05:52
你好,自己录入就可以的。
2022-01-11 12:23:04
当期可加计抵减的税额应填写在申报表《附列资料(四)》第2列“本期发生额”中。
2019-11-15 08:07:17
你好,进项税转出,就是主表的进项税额转出栏次
还需要在附表二的相应栏次填写
2022-01-19 08:12:49
你好,增值税的话,按月缴纳年底不用清算
2022-05-23 16:16:42
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红莲 追问
2019-07-08 18:33
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2019-07-08 18:42