老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师你好,想咨询下,我公司给外包施工公司结算工程款时有材料丢失扣款和其他违约扣款,对方提供的发票应该含不含扣款金额呢?要是都可行,我方的账务处理应分别是什么呢?谢谢(*°∀°)=3
答: 含税的金额,同学。 这部分扣款是属于营业外收入
老师,收到工程款的账务处理,支付工程的材料的账务处理
答: 你好,收到工程款,之前有做收入分录吗? 支付工程的材料,借:原材料,贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司是工程公司,是用另外一家工程公司与甲方签订的合同,付出去的材料款也是从这家公司付的,请问我们收到这家公司的工程款时该怎么账务处理
答: 意思是说这个工程款和你现在的这个公司就没有关系 这样只能按照往来款来处理了






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慈祥的煎饼 追问
2019-07-07 21:27
陈诗晗老师 解答
2019-07-07 21:30