我公司是建筑行,很多公司的项目都挂扣在公司下,开票出去后,收到工程款,在以付材料,工人工资名义由我司付出去这笔工程款。这种情况下的账务处理应该怎样才能反应出来这笔工程款是已经付出去了

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于2022-03-24 11:04 发布 1074次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-24 11:06
你好同学,按说你给乙材料或以工人工资的名义付出去,这笔钱的话,那收到这笔钱的单位,他应该给你开材料的发票或者是劳务费的发票。然后你做到主营业务成本里就可以。
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你好同学,按说你给乙材料或以工人工资的名义付出去,这笔钱的话,那收到这笔钱的单位,他应该给你开材料的发票或者是劳务费的发票。然后你做到主营业务成本里就可以。
2022-03-24 11:06:59
您好,是哪个公司的账务?
2022-03-09 17:47:56
哈哈,各做各的账就是了啊。关键是过户给建筑公司没呢?
2022-03-07 14:16:59
你好,
借工程物资
应交税费-进项税额
贷英航款
2020-03-30 13:21:42
同学你好,很高兴为你解答生产的时候,通过生产成本和制造费用进行生产成本的归集,这个入库以后进入库存商品销售的时候,从库存商品转到主营业务成本或者其他业务成本
2022-03-15 08:26:30
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