- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-09 18:02
你好 借固定资产
贷应收账款
1、固定资产清理,会计分录为:
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产——设备名称
2、处置固定资产时:
借:应付账款
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
3、若处置产生利得:
借:固定资产清理
贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目)
若处置实现损失:
借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目)
贷:固定资产清理
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借工程施工 贷银行存款
2022-01-09 17:53:07

同学你好
你是收到普票吗
还是收到1%专票
2024-06-21 15:23:07

老师第一个甲方是房地产,乙方是我们单位法人,丙方是我们单位,
第一个三方协议是地产公司直接把房子给我们法人了
2024-03-28 15:36:07

是预交增值税吗?
2024-03-15 21:47:14

谢谢老师,我们怎么走账呢?
2023-09-21 15:44:09
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