送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-07-05 22:48

这个做进项税抵扣处理,同时当月做进项税转出,最后当月没有抵扣此发票的进项税。

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相关问题讨论
应按照发票实际作废和重新开具的时间来入账,即在10月份入账。但涉及具体账务处理最好依据企业内控制度和会计准则。
2024-10-21 15:49:51
你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。
2024-10-21 16:02:25
您应当相应冲减库存。
2023-11-20 11:54:02
你好,你选择的是抵扣勾选吗?
2022-03-29 14:41:11
你好,那就把已经抵扣的进项发票转出来。
2024-02-23 14:00:49
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