老师周末好,请问一下,我们收到对方开的进项发票,我核对了名称税号都是没问题的,对方也没有作废,我们这边进项系统就是没有显示,请问是什么情况呢?

Luuuuu^
于2022-04-09 12:51 发布 588次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
应按照发票实际作废和重新开具的时间来入账,即在10月份入账。但涉及具体账务处理最好依据企业内控制度和会计准则。
2024-10-21 15:49:51
您应当相应冲减库存。
2023-11-20 11:54:02
你好,你选择的是抵扣勾选吗?
2022-03-29 14:41:11
你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。
2024-10-21 16:02:25
你好,那就把已经抵扣的进项发票转出来。
2024-02-23 14:00:49
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