老师,有一个员工的报销款,一直是挂在贷其他应付款。打给他的钱,一直是从法人的个人卡打过去的,而每次要打给这个员工报销款,就会把报销款打给法人,再由法人打给他。这个账务上要怎么做分录?现在其他应付款贷方余额金额有2万多了。
小末
于2019-07-05 09:39 发布 1609次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-05 09:40
你好,
报销
借:管理费用
贷:其他应付款—法人
借:其他应付款—法人
贷:银行存款
你可以把钱转给法人。
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你好
借:其他应付款
带:营业外收入
2022-01-15 15:11:01

您好,同学,您可以这样写分录。
2020-07-06 10:13:50

是的 是借其他应付款
2019-11-13 16:11:26

发生暂收款项预算会计要做的 借:资金结存-货币资金
贷:其他预算收入
2019-10-10 09:17:44

借:应付账款---**单位
贷:银行存款 (每月付款)
2019-09-25 18:54:09
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