老师您好 公司其他应付款下挂账1100万 是暂估成 问
可以的,当年的账就可以那样冲 答
个税的手续费到底是放其他业务收入还是营业外收 问
若要缴增值税,入其他业务收入 答
老师 您好 22年的费用不够 税局查账让补税 现在 问
你好不可以的,一看就不行的 答
老师,平时有交易往来的客户,如果不是我们工厂的货, 问
你好,本身这个不是你们的业务,你们开了发票就属于虚开发票。这个操作本身就是违法的。 答
老师,公司为小规模,2024年A公司与B公司签了软件著 问
那个应该计入无形资产科目 答

老师,您好!请问进项100大于销项90有留抵10不用交税,还有结余加计抵减10,具体账务处理分录这么做
答: 借转出未交增值税10 销项税额90.贷进项税额100不需要做了,几时交增值税几时做加计抵减分录,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
这月销685.52 有进项税452.41 再加上上月留底的276.66 还留底43.55 的分录,麻烦问下怎么账务处理
答: 您好,有留抵进项税额不需要做结转增值税的分录,有实际要交增值税时才做结转分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
如果这个月销项,是1000,进项是100,那么下月初只要交900,那么这个月的账务处理的第3个分录转出未交的税金900,那销项的贷方月是不是还是1000啊
答: 您好,不是的,要结转入转出未交增值税科目的。

