送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-04 15:01

你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写
做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益

妮妮 追问

2019-07-04 15:16

平时我月末都不做,到下月缴纳的时候,银行回单来了,我会做一笔借:未交增值税
贷其他收益,

妮妮 追问

2019-07-04 15:17

但现在我结转6月份税金的时候没用到这抵扣的税额,我就不做任何出理,等到用到了我再像之前一样做可以吗?

妮妮 追问

2019-07-04 15:18

因为月末的时候我全部归在未交增值税里面了,等银行回单来了,直接拆封未交增值税加计抵减的那税额,贷其他收益的,

妮妮 追问

2019-07-04 15:19

现在主要是没用上这加计抵减的税额,我就想问不做任何处理可以吗?等到下个月用到的时候再处理可以不?

郭老师 解答

2019-07-04 15:26

那你这样的话自己得单独记
最好按我写的那个做计提,以后抵扣了做借应交税费-未交增值税,贷增值税加计扣除,银存,我觉得我写的这个比较清楚,尤其是你们有留抵的

妮妮 追问

2019-07-04 16:41

好的

妮妮 追问

2019-07-04 16:47

老师的意思是先做一笔,借应交税金—加计抵减扣除,贷其他收益,第二笔抵扣的时候做,借应交税金—未交增值税,贷加计抵减额是吗?

郭老师 解答

2019-07-04 16:48

对的,是这么理解

妮妮 追问

2019-07-04 16:52

老师,设科目的时候是应交税金—应交增值税—加计抵减扣除?还是设应交税金——应交增值税加计扣除呢?

郭老师 解答

2019-07-04 16:56

二级科目增值税加计扣除

妮妮 追问

2019-07-04 17:03

老师,抵扣的时候请问贷增值税加计抵减,设在哪里呀?

郭老师 解答

2019-07-04 17:15

就是应交税费-增值税加计扣除
我只写了二级科目

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您好,按照正常申报表里包含这个进项税额同时在进项转出里对应填
2020-12-07 20:55:37
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2019-07-19 15:26:40
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