送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-03 17:20

你好,借;管理费用——办公费,贷;银行存款等科目

荟花之美 追问

2019-07-03 17:30

法人钱转到公户算投资款吗

邹刚得老师 解答

2019-07-03 17:38

你好,可能是投资,也可能是借款的

荟花之美 追问

2019-07-03 17:43

邹老师您好 请问有具体的做法吗

邹刚得老师 解答

2019-07-03 17:46

你好,如果是投资款,借;银行存款,贷;实收资本
如果是借款,借;银行存款,贷;其他应付款

荟花之美 追问

2019-07-03 18:03

好的 谢谢老师了  就是还有社保医保的回单拿回来怎么编凭证呢。 内账的,我要计提吗  具体做法教我下吗?

邹刚得老师 解答

2019-07-03 18:05

你好,社保医保的回单,借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-社保医保
借;应付职工薪酬-社保医保 ,    其他应收款(个人部分), 贷;银行存款等科目  
需要计提的

荟花之美 追问

2019-07-04 09:54

老师社保医保是单月付为什么要计提?

邹刚得老师 解答

2019-07-04 10:01

你好,通过应付职工薪酬核算的社保,需要先计提,然后在做支付的

荟花之美 追问

2019-07-04 10:02

好的,那老师就是我们现在准备自己做内账,用T3系统,系统是刚刚才买的,我没有在账面上的一些往来要怎么弄呢   新手会计请您多担待

邹刚得老师 解答

2019-07-04 10:11

你好,根据业务发生情况在系统录入相应分录就可以了

荟花之美 追问

2019-07-04 17:28

邹老师  你好  麻烦问下购进的农药用于自己种的地,不销售,怎么入账?

邹刚得老师 解答

2019-07-04 17:28

你好,借;原材料,贷;银行存款等科目
借;农业生产成本,贷;原材料

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你好,借;管理费用——办公费,贷;银行存款等科目
2019-07-03 17:20:51
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-05-13 11:49:50
你好,不需要特地资料,直接做抵扣分录就是了
2019-07-02 14:54:38
剩下的下期继续抵减 抵减多少做多少抵减的分录金额
2016-08-17 10:39:24
你好!分开做凭证比较好
2018-09-26 17:55:21
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