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落花情
于2019-07-01 11:12 发布 975次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-07-01 11:14
支付技术维护费时,借:管理费用 贷:银行存款/现金抵减增值税税额,借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
落花情 追问
2019-07-01 11:41
老师,图片做的是对的吗?
玲老师 解答
2019-07-01 11:48
图片我看不太清楚,下面我给你发了正确的分录,你和我这个一样就对了。
2019-07-01 11:52
老师,公车卖了怎样做凭证啊?
2019-07-01 11:59
固定资产处置:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产销售变价:借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋:清理盈余借:固定资产清理 贷:资产处置损益清理亏损时借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2019-07-01 11:41
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2019-07-01 11:48
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2019-07-01 11:52
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2019-07-01 11:59