老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

老师,去年有一笔业务是这样的:借其他业务成本100万,贷:其他应付款 100万 今年发现金额计提多了,今年的账怎么做调整,谢谢老师。
答: 你好,今年做这个调整分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——其他业务成本(去年多计提的金额)
老师,去年做了一笔 借:其他业务成本50万 贷其他应付款50万,但是这个成本写错了,应该是5万,现在跨年了,这个账怎么处理?
答: 你好,建议红冲45万,其他业务成本用以前年度损益调整科目代替
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们酒店月底有固定支付给总部的服务费20000元,但是这笔服务费用平时应收却还未收到的房费30000元去抵扣,应收的房费30000元是一个月结一次,下个月才打款。30000元平时计入到应收帐款会计科目中。我这个月月底做分录:借:主营业务成本20000元贷:其他应付款20000元第二笔分录,借:其他应收款10000元贷:应收账款10000元这样对吗?那其他应付款和其他应收款怎么平?
答: 第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付


会计专员 追问
2019-07-03 14:33
邹老师 解答
2019-07-03 14:44
会计专员 追问
2019-07-03 14:45
邹老师 解答
2019-07-03 14:54