老师,现在手撕票还能入账吗? 问
以为现在都是电子票,手撕票都不用了,但手里有个体户给的票,员工报销拿来的 答
老师,资产负债表所属期是2025年10月1日至12月31日 问
不用这里就看十二月份的这个就行 答
请教老师,销售行车记录仪 ,开发票时,“项目名称”应 问
好的,谢谢老师,继续请教老师“幕布”的税收分类编码是什么? 答
2024年多申报一个员工个税,后面不发工资了,多缴个 问
不发工资了, 可冲减多计提工资 答
1、机构地计提增值税: 借:应交税费-应交增值税-转 问
你的分录逻辑基本正确,需注意两点细节: 1. 结转预缴增值税的分录,应与转出未交增值税分录在同一会计期间编制,确保未交增值税余额准确。 2. 计算 销-进-预缴增值税 时,需确认销项、进项税额的取值为当期实际发生且合规抵扣的金额,避免遗漏进项转出等调整项。 答

老师,去年做了一笔 借:其他业务成本50万 贷其他应付款50万,但是这个成本写错了,应该是5万,现在跨年了,这个账怎么处理?
答: 你好,建议红冲45万,其他业务成本用以前年度损益调整科目代替
老师,去年有一笔业务是这样的:借其他业务成本100万,贷:其他应付款 100万 今年发现金额计提多了,今年的账怎么做调整,谢谢老师。
答: 你好,今年做这个调整分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——其他业务成本(去年多计提的金额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们酒店月底有固定支付给总部的服务费20000元,但是这笔服务费用平时应收却还未收到的房费30000元去抵扣,应收的房费30000元是一个月结一次,下个月才打款。30000元平时计入到应收帐款会计科目中。我这个月月底做分录:借:主营业务成本20000元贷:其他应付款20000元第二笔分录,借:其他应收款10000元贷:应收账款10000元这样对吗?那其他应付款和其他应收款怎么平?
答: 第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付









粤公网安备 44030502000945号



会计专员 追问
2019-07-03 14:33
邹老师 解答
2019-07-03 14:44
会计专员 追问
2019-07-03 14:45
邹老师 解答
2019-07-03 14:54