老师好,我单位未开票之前一直按照未开票金额申报增值税,上月开票后在申报过程中没有将前期的未开票税款扣除导致对缴税款,后期能不能采用未开票金额负数冲回前期的多申报金额
暴躁的豌豆
于2019-07-03 13:58 发布 775次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03

你好,是开票金额。
2018-03-26 09:32:17

一般都是开票金额行的。
2022-04-20 16:55:29

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
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