我们公司用的是用友T3,我发现2019年1月份有错账,我应该怎么反结账呢

刈草
于2019-07-02 17:47 发布 1344次浏览
- 送心意
木易杨老师
职称: 中级会计师
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同学你好
用友T%2B反结账,其操作方法,是要通过键盘操作,先选中要反结账的月份,同时按Ctrl Shift F6三键组合,此时就会弹出对话框,根据提示输入操作密码,就可以反结账
2022-03-21 09:05:37
您好,进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2022-01-18 16:23:21
您好,根据您的情况,建议您先将凭证摘要修改纠正,并将费用部门下错的部分调整正确。然后,可以使用财务软件中的反记账反结账功能,对当前年度进行重新年结。这样不会对下一年的账有任何影响。
2023-03-26 13:18:21
反结账,反记账就可以了哈
2022-03-14 11:15:55
你好,那你直接找一下反结账按钮,还有要看下登陆人的身份哦
2023-12-21 14:59:47
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