- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,这个是少计提的啊,你这个月补计提入未交增值税里面好了
2019-07-02 17:02:09

计入已交税金
2018-01-18 10:40:16

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
借未交增值税贷银存
2019-08-08 09:43:20

这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
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