送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-07-02 14:43

您好同学
您好同学。
您可以这样做的,然后这部分钱转给社保局就转出了。
如果还有余额这块,您的这边可以直接处理,您将这部分与应付职工薪酬再次红冲就好了。

露露 追问

2019-07-03 13:35

什么叫与应付职工薪酬红冲?

何江何老师 解答

2019-07-03 13:42

原先做应付职工薪酬科目分录,红

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相关问题讨论
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好同学 同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,计提工资:借:管理费用等   贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬    贷:其他应付款-代收代付款 借:其他应付款-代收代付款   贷:银行存款
2022-09-23 15:48:46
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