送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-02 14:13

你好,年末结转到转出未交增值税的。

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你好,借应交税费--应交增值税--加计扣除,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税--加计扣除
2019-07-02 15:52:53
你好,年末结转到转出未交增值税的。
2019-07-02 14:13:00
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 不做账,你实际抵减的时候再做转营业外收入或者是其他收益
2019-05-15 14:18:47
你好,每月不需要做加计抵减的分录,应该等到实际缴纳增值税享受到这个优惠时再做分录。之前做的分录应该都冲红,因为你实际并没有享受到加计抵减。
2022-01-06 11:22:37
你好,应该时候抵减做, ,没有抵减,你负数冲掉你做分录
2022-01-05 11:13:31
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